Банкови сметки на общината
За общината
Кмет
Общински съвет
Администрация
ISO 9001:2008
Административни услуги
Бюджет
Здравеопазване
Образование
Инвестиционен профил
Общинска собственост
Публичен регистър по приватизация
Данъци и такси
Търгове, конкурси
Проекти
ЛИДЕР
Полезна информация
Връзки, сигнали, горещ телефон
Деловодна справка
БЮДЖЕТ 2009 год. НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №202 ПО ПРОТОКОЛ №20 ОТ 27.02.2007 год. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ
 
БЮДЖЕТ 2009       
                  
Бюджетът на Община Сливо поле за 2009 год. е разработен на основание Закона за Държавния бюджет на Република България и Наредба №10 на Общински съвет Сливо поле за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.       
Целите са запазване, подобряване и разширяване на предлаганите от общината услуги-административни, технически и социални.      
С решение № 29/23.01.2009 г. на Министерски съвет дейностите, финансирани от общинския бюджет са разделени на местни и делегирани от държавата.      
Разходите за държавни дейности се покриват от приходите от държавния трансфер за преотстъпените данъци по ЗОДФЛ, обща допълваща субсидия и целеви трансфер за капиталови разходи.      
Разходите за местните дейности се покриват от местните данъци и такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия за местните дейности.      
ПРИХОДИ  - 6 203 259 лв      
В това число:      
 1.  Приходи от държавни трансфери 3 328 086
 1.1.  преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности -        
 1.2.  обща допълваща субсидия  2 785 742
 1.3.  целеви трансфер капиталови разходи  9 855
 1.4.  преходен остатък от 2008 г  532 489
 2.  Приходи от местни дейности  2 875 173
 2.1.  данъчни приходи  320 000
 2.2.  неданъчни приходи  1 083 279
 2.3.  обща изравнителна субсидия  669 300
 2.4.  компенсиращ трансфер за отменения пътен данък  -      
 2.5.  целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности  309 145
 2.6.  за зимно поддържане на общинската пътна мрежа  36 500
 2.7.  преходен остатък от 2006 г  528 179
   ОБЩО   6 203 259

 
РАЗХОДИ  - 6 203 259 лв.     
В това число:     
 1.  За делегирани държавни дейности  3 575 044
 1.1.  от държавни трансфери  3 318 231
 1.2.  от местни приходи  256 813
 2.  За местни дейности  2 309 215
   ОБЩО  5 884 259
 3.  Инвестиционна програма  349 917
3.1.
 всичко целеви средства от Централния бюджет 319 000
3.1.1.  капиталови разходи, финансирани с целева субсидия  150 200

  - държавни дейности  9 855
    - местни дейности  140 345
3.1.2. 
 капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на
местни общински пътища, финансирани с целева субсидия
 168 800
    -местни дейности   168 800
 3.2.  капиталови разходи, финансирани със собствени средства  30 917
    - държавни дейности  -    
    - местни дейности  30 917
   ОБЩО  6 203 259

Разпределение на бюджета по функции и дейности, и по второстепенни разпоредители